Verordening nr. 07/02 houdende vaststelling van de begrotingswijzigingen 1 en A voor het dienstjaar 2007 bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 07/235.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2008031184
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Artikel 1 De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2007 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
Vorige dienstjaren 1 723 526,80 + 5 680 896,03 7 404 422,83
Overboekingen 15 717 400,00 + 5 410 000,00 21 127 400,00
Onderwijs 551 100,00 - 25 000,00 526 100,00
Jeugd 1 040 500,00 + 6 500,00 1 047 000,00
Gezondheid 173 500,00 + 4 500,00 178 000,00
Totaal van de wijziging + 11 076 896,03
Algemeen totaal van de
begroting na de
begrotingswijziging 128 693 026,80 + 11 076 896,03 139 769 922,83
Artikel 2 De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2007 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
Overboekingen 28 365 700,00 + 8 441 800,00 36 807 500,00
Algemene administratie 4 328 200,00 + 617 000,00 4 945 200,00
Administratie 14 014 750,00 + 346 100,00 14 360 850,00
Onderwijs 5 190 400,00 + 237 500,00 5 427 500,00
Centrum voor
leerlingenbegeleiding 1 787 000,00 0 1 787 000,00
Zaveldal 1 194 000,00 - 9 500,00 1 184 500,00
Kasterlinden - verblijf
voor jongeren 1 852 000,00 + 15 000,00 1 867 000,00
Algemeen cultuurbeleid 4 042 500,00 + 118 500,00 4 161 000,00
Kunsten, cultureel
erfgoed en musea 3 208 000,00 + 7 550,25 3 215 550,25
Gemeenschapscentra 3 869 000,00 + 430 000,00 4 299 000,00
Sociaal- cultureel werk
en amateuristische
kunstbeoefening 1 040 500,00 - 7 000,00 1 033 500,00
Bibliotheekwerking 2 152 000,00 + 28 000,00 2 180 000,00
Jeugd 2 532 980,00 + 3 848,98 2 536 828,98
Speelpleinen 612 000,00 0 612 000,00
Communicatie en media 2 486 000,00 0 2 486 000,00
Algemeen welzijnsbeleid 3 339 860,00 - 660,00 3 339 200,00
Jeugdwelzijn 124 660,00 + 100 000,00 224 660,00
Etnisch- culturele
minderheden 1 244 840,00 0 1 244 840,00
Thuiszorg en
ouderenwelzijn 929 261,00 0 929 261,00
Welzijn voor personen
met een handicap 273 200,00 + 660,00 273 860,00
Stedelijk impulsbeleid 7 049 020,00 + 2 500,00 7 051 520,00
Kind en gezin 860 760,00 + 55 000,00 915 760,00
Gezondheid 1 396 600,00 + 67 900,00 1 464 500,00
Patrimonium 5 101 500,00 + 620 000,00 5 721 500,00
Totaal van de wijziging + 11 074 199,23
Algemeen totaal van de
begroting na de
begrotingswijziging 128 688 731,00 + 11 074 199,23 139 762 930,23
Artikel 3 De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2007 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
Overboekingen 35 668 700,00 + 8 000 800,00 43 669 500,00
Algemene ontvangsten 3 269 000,00 + 6 000,00 3 275 000,00
Elishout - school voor
voeding 0 + 7 000,00 7 000,00
Kasterlinden 0 + 5 000,00 5 000,00
Zaveldal 0 + 2 000,00 2 000,00
Totaal van de wijziging + 8 020 800,00
Algemeen totaal van de
begroting na de
begrotingswijziging 40 208 289,44 + 8 020 800,00 48 229 089,44
Artikel 4 De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2007 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
Onderwijs 6 830 000,00 + 1 778 000,00 8 608 000,00
Elishout - COOVI 25 008 500,00 + 125 000,00 25 133 500,00
CVO Elishout 86 000,00 0 86 000,00
Elishout - school voor
voeding 51 000,00 + 7 000,00 58 000,00
Kasterlinden 758 500,00 + 11 000,00 769 500,00
Zaveldal 269 500,00 + 2 000,00 271 500,00
Kasterlinden - verblijf
voor jongeren 10 000,00 + 80 000,00 90 000,00
Algemeen cultuurbeleid 0 + 16 676,91 16 676,91
Jeugd 43 000,00 + 93 092,40 136 092,40
Stedelijk impulsbeleid 1 000 000,00 + 2 613 000,00 3 613 000,00
Patrimonium 11 174 700,00 + 2 295 000,00 13 469 700,00
Totaal van de wijziging + 7 020 769,31
Algemeen totaal van de
begroting na de
begrotingswijziging 45 653 700,00 + 7 020 769,31 52 674 469,31
Artikel 5 De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De Collegeleden :
B. GROUWELS
P. SMET
G. VANHENGEL.
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
Vorige dienstjaren 1 723 526,80 + 5 680 896,03 7 404 422,83
Overboekingen 15 717 400,00 + 5 410 000,00 21 127 400,00
Onderwijs 551 100,00 - 25 000,00 526 100,00
Jeugd 1 040 500,00 + 6 500,00 1 047 000,00
Gezondheid 173 500,00 + 4 500,00 178 000,00
Totaal van de wijziging + 11 076 896,03
Algemeen totaal van de
begroting na de
begrotingswijziging 128 693 026,80 + 11 076 896,03 139 769 922,83
Artikel 2 De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2007 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
Overboekingen 28 365 700,00 + 8 441 800,00 36 807 500,00
Algemene administratie 4 328 200,00 + 617 000,00 4 945 200,00
Administratie 14 014 750,00 + 346 100,00 14 360 850,00
Onderwijs 5 190 400,00 + 237 500,00 5 427 500,00
Centrum voor
leerlingenbegeleiding 1 787 000,00 0 1 787 000,00
Zaveldal 1 194 000,00 - 9 500,00 1 184 500,00
Kasterlinden - verblijf
voor jongeren 1 852 000,00 + 15 000,00 1 867 000,00
Algemeen cultuurbeleid 4 042 500,00 + 118 500,00 4 161 000,00
Kunsten, cultureel
erfgoed en musea 3 208 000,00 + 7 550,25 3 215 550,25
Gemeenschapscentra 3 869 000,00 + 430 000,00 4 299 000,00
Sociaal- cultureel werk
en amateuristische
kunstbeoefening 1 040 500,00 - 7 000,00 1 033 500,00
Bibliotheekwerking 2 152 000,00 + 28 000,00 2 180 000,00
Jeugd 2 532 980,00 + 3 848,98 2 536 828,98
Speelpleinen 612 000,00 0 612 000,00
Communicatie en media 2 486 000,00 0 2 486 000,00
Algemeen welzijnsbeleid 3 339 860,00 - 660,00 3 339 200,00
Jeugdwelzijn 124 660,00 + 100 000,00 224 660,00
Etnisch- culturele
minderheden 1 244 840,00 0 1 244 840,00
Thuiszorg en
ouderenwelzijn 929 261,00 0 929 261,00
Welzijn voor personen
met een handicap 273 200,00 + 660,00 273 860,00
Stedelijk impulsbeleid 7 049 020,00 + 2 500,00 7 051 520,00
Kind en gezin 860 760,00 + 55 000,00 915 760,00
Gezondheid 1 396 600,00 + 67 900,00 1 464 500,00
Patrimonium 5 101 500,00 + 620 000,00 5 721 500,00
Totaal van de wijziging + 11 074 199,23
Algemeen totaal van de
begroting na de
begrotingswijziging 128 688 731,00 + 11 074 199,23 139 762 930,23
Artikel 3 De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2007 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
Overboekingen 35 668 700,00 + 8 000 800,00 43 669 500,00
Algemene ontvangsten 3 269 000,00 + 6 000,00 3 275 000,00
Elishout - school voor
voeding 0 + 7 000,00 7 000,00
Kasterlinden 0 + 5 000,00 5 000,00
Zaveldal 0 + 2 000,00 2 000,00
Totaal van de wijziging + 8 020 800,00
Algemeen totaal van de
begroting na de
begrotingswijziging 40 208 289,44 + 8 020 800,00 48 229 089,44
Artikel 4 De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2007 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
Onderwijs 6 830 000,00 + 1 778 000,00 8 608 000,00
Elishout - COOVI 25 008 500,00 + 125 000,00 25 133 500,00
CVO Elishout 86 000,00 0 86 000,00
Elishout - school voor
voeding 51 000,00 + 7 000,00 58 000,00
Kasterlinden 758 500,00 + 11 000,00 769 500,00
Zaveldal 269 500,00 + 2 000,00 271 500,00
Kasterlinden - verblijf
voor jongeren 10 000,00 + 80 000,00 90 000,00
Algemeen cultuurbeleid 0 + 16 676,91 16 676,91
Jeugd 43 000,00 + 93 092,40 136 092,40
Stedelijk impulsbeleid 1 000 000,00 + 2 613 000,00 3 613 000,00
Patrimonium 11 174 700,00 + 2 295 000,00 13 469 700,00
Totaal van de wijziging + 7 020 769,31
Algemeen totaal van de
begroting na de
begrotingswijziging 45 653 700,00 + 7 020 769,31 52 674 469,31
Artikel 5 De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De Collegeleden :
B. GROUWELS
P. SMET
G. VANHENGEL.